Se elabora una Devolución de Factura de Importación sin validar o relacionar con una factura de importación, cuando se aplica un descuento ya sea proporcional o con un monto específico sobre una compra, o bien, de forma libre sobre la cuenta del proveedor.


El procedimiento es el siguiente:




  1. Haca clic en el botón Nuevo en la ventana principal de Devolución Factura Importación. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona una Devolución Compra Importación.




  1. Ingrese el número correlativo de la devolución de importación tal como aparece en el documento.


  1. Revise y confirme la fecha fecha del documento.




  1. Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera: 
    1. Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
    2. Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.


IMPORTANTE: Las devoluciones de facturas de importación solo admiten proveedores EXTRANJEROS. Antes de agregar la ID, asegúrese de marcar la opción Extranjero en la ficha del proveedor. En caso de que no está configurado como tal, el sistema le devolverá un mensaje informándole que debe aplicar esa condición para proceder con la devolución de importación.





  1. Verifique que la casilla Validar Documento de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre desmarcada, para que le permita modificar manualmente el contenido del detalle.


Utlice este procedimiento solamente si la devolución de importación es para aplicar un descuento de forma general sobre una compra efectuada.

Si se trata de una devolución, le sugerimos enfáticamente seguir el procedimiento Crear una Devolución a partir de una Factura de Importación.




Para aplicar un descuento general sobre una compra con factura de importación:


  1. Presione el botón Agregar para que se muestre una línea de edición en el detalle de la devolución de importación. (Omita si ya se muestra.)


  1. Ingrese el código o referencia correspondiente a la opción de descuento. Si conoce la ID del Ítem para aplicar descuentos, ingrésela directamente en la columna Ítem. Si no la conoce, haga clic en el botón de búsqueda en el detalle de la factura de importación para ingresar la ID del ítem:
    1. Utilice cualquiera de los tres campos para búsqueda rapida: Id Ítem, Nombre o equivalente, de preferencia Nombre. Utilice el símbolo % como un comodín para mostrar todos los registros que contengan el texto ingresado.
    2. En la lista de resultados, seleccione el Ítem haciendo clic sobre la línea.
    3. Haga clic en el botón seleccionar para agregar el ítem al detalle de la devolución.


Si ingresa ítems de clase Inventario, estos afectarán las existencias. Por lo tanto, si corresponde a una devolución, le sugerimos enfáticamente que siga el procedimiento de Crear una Devolución a partir de Factura de Importación.

Para disponer de un ítem para aplicar descuentos generales (proporcionales o con montos específicos), es necesario que cree un ítem con clase Sin Inventario/Gasto en el fichero de productos.




  1. Ingrese el monto calculado del descuento en la columna Precio Unitario.


  1. Confirme el monto total del descuento en el campo Total Factura al final del formulario.


  1. Opcional: Ingrese una nota indicando la naturaleza de la devolución de importación, y cualquier otro detalle para identificarla correctamente.


  1. Haga clic en el botón Confirmar / Archivar.



Si no tiene documentos de compras pendientes de pago con el proveedor, siga el Paso 9.


Si tiene DF ComprasDevolución de Factura de Compras pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Pago por Devolución Importación Compra:



  1. En el detalle de documentos de compra con saldo pendiente, ubique el de origen de la factura de importación y marque la casilla al lado derecho del monto.


  1. Revise y confirme el monto total de la devolución de importación que corresponde al valor del descuento que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la devolución de importación y se aplicará el descuento respectivo como abono a la cuenta del proveedor.


  1. Volverá a la ventana Factura Devolución Compra Importación en donde se mostrará la devolución de importación que se acaba de generar y habrá aplicado el descuento respectivo como abono a la cuenta del proveedor.



Omita este paso si tiene documentos de compras pendientes de pago con el proveedor. Véase solamente hasta el paso 8.


Si no tiene documentos de compras pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Anticipo a Proveedor:



  1. Revise y confirme el monto total de la devolución de importación que corresponde al valor de del descuento que se aplicará.


  1. Haga clic en el botón Seleccionar. Se guardará la devolución de importación y se aplicará el descuento respectivo como anticipo a la cuenta del proveedor.


  1. Volverá a la ventana Factura Devolución Compra Importación en donde se mostrará la devolución de importación que se acaba de generar y habrá aplicado el descuento respectivo como anticipo a la cuenta del proveedor.