Para crear un nuevo Comprobante de Crédito Fiscal de Compras( NCCNota de Crédito de Compras):
- Haca clic en el botón
Nuevo en la ventana principal de Nota Crédito Fiscal Compra. Al hacerlo, se mostrará la ventana de Adiciona un NCF Compra.
- Ingrese el número correlativo de la NCCNota de Crédito de Compras tal como aparece en el documento.
- Ingrese el número de resolución de la NCCNota de Crédito de Compras tal como aparece en el documento.
- Ingrese el número de serie de la NCCNota de Crédito de Compras tal como aparece en el documento.
- Revise y confirme la fecha contable y fecha del documento. Ajuste o modifique la que corresponda.
- Ingrese la ID del proveedor. Si no la conoce, puede utilizar el botón de búsqueda, de la siguiente manera:
- Ingrese el nombre del proveedor. Si solo conoce un nombre ingrese primero el símbolo % que servirá como un comodín, para que muestre todos los proveedores que contengan ese nombre.
- Seleccione del listado la ID del proveedor que está buscando haciendo clic sobre la línea.
- Haga clic en el botón
Seleccionar. Cuando se haya ingresado, se rellenará automáticamente la información del proveedor en el encabezado.
- Verifique que la casilla Validar CCF de origen en la parte superior derecha del fomulario se encuentre marcada, para prevenir que se pueda modificar manualmente el contenido del detalle.
IMPORTANTE: Se sugiere utilizar la validación de un CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras a partir de la cual se generá el documento, para asegurar mayor certeza en la información a procesar; por ello, esta opción viene marcado por defecto en el formulario Adiciona un NCF Compra. |
- Haga clic en el botón
CCFComprobante de Crédito Fiscal Reversión. Se abrirá la ventana Selección CCFComprobante de Crédito Fiscal.
- En el recuadro Busca Documento ingrese el número de CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras a partir del cual elaborará la NCCNota de Crédito de Compras.
- Seleccione la línea del CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras en el listado o detalle.
- Haga clic en el botón
Seleccionar. Se importará todo el detalle del CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras a la NCCNota de Crédito de Compras para llenar su contenido: ítems, cantidades, precios y totales.
ATENCIÓN: Omita este paso si la devolución del NCCNota de Crédito de Compras es total. |
Cuando la devolución es parcial o menor al total del CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras:
- Modifique o ajuste la cantidad de cada ítem según la devolución a procesar. Puede utilizar el botón Pone Cantidad en Cero para borrar las cantidades en las casillas y escribir la cantidad a procesar en la devolución.
No puede ingresar una cantidad mayor a la registrada en el CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras de origen. |
- Elimine las líneas de ítems con sus cantidades completas que no corresponden a la devolución a procesar haciendo clic en el botón
Quitar Ítems.
No se pueden agregar líneas al detalles, el botón |
- Haga clic en el botón
Confirmar / Archivar.
Si no tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor, siga el Paso 9. |
Si tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Pago por Nota de Crédito Compra:
- En el detalle de CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras con saldo pendiente, ubique el de origen de la NCCNota de Crédito de Compras y marque la casilla al lado derecho del monto.
- Revise y confirme el monto total de la NCCNota de Crédito de Compras que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.
- Haga clic en el botón
Seleccionar. Se guardará la NCCNota de Crédito de Compras y se aplicará la devolución respectiva como abono a la cuenta del proveedor.
Omita este paso si tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor. Véase solamente hasta el paso 8. |
Si no tiene CCFCComprobante de Crédito Fiscal de Compras pendientes de pago con el proveedor, le mostrará la ventana Anticipo a Proveedor:
- Revise y confirme el monto total de la NCCNota de Crédito de Compras que corresponde al valor de la devolución que se aplicará.
- Haga clic en el botón
Seleccionar. Se guardará la NCCNota de Crédito de Compras y se aplicará la devolución respectiva como anticipo a la cuenta del proveedor.
- Volverá a la ventana Nota Crédito Fiscal Compras en donde se mostrará la NCCNota de Crédito de Compras que se acaba de generar.